rozšírené vyhľadávanie

Detail faktúry DF2025038

Číslo faktúry:
DF2025038
Popis plnenia:
Faktúry - telefónne poplatky
Cena:
163,71 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a.s.
IČO:
35763469
Dátum doručenia:
31. 1. 2025
Dátum splatnosti:
18. 2. 2025
Dátum úhrady:
5. 2. 2025
Dátum vystavenia:
31. 1. 2025
Dátum zverejnenia:
11. 3. 2025

Zverejňovanie

Kalendár

Marec2026
Po Ut St Št Pia So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kultúra, šport a spolky v obci

Kde nás nájdete?

mapa

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu


hore