rozšírené vyhľadávanie

Detail faktúry DF2026251

Číslo faktúry:
DF2026251
Popis plnenia:
preplatok VO
Cena:
-113,30 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Energie2, a.s.
IČO:
46113177
Dátum doručenia:
10. 7. 2026
Dátum splatnosti:
16. 7. 2026
Dátum úhrady:
15. 7. 2026
Dátum vystavenia:
2. 7. 2026
Dátum zverejnenia:
10. 7. 2026

Zverejňovanie

Kalendár

September2026
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Kultúra, šport a spolky v obci

Kde nás nájdete?

mapa

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu


hore