Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 7. 2025

DF2025226

Faktúry - všeobecné služby

380,00 EUR

JUDr. Jana Valachová, advokátka

Obec Hrušov

17. 7. 2025

DF2025225

Došlá faktúra - HP /amfit./za materiál - dosky,stav.mat.

59,00 EUR

Eva Račková

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025224

Faktúry - za prenájom rohoží

42,19 EUR

Lindström, s.r.o

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025223

Došlá faktúra - HP služby

533,71 EUR

Digily, s. r. o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025222

Faktúry - všeobecný materiál, predplatné

614,70 EUR

NAGY ELEKTRO s.r.o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025221

Došlá faktúra - verejné osvetlenie

40 572,05 EUR

CEVO s. r. o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025220

Faktúry - všeobecné služby

285,00 EUR

ELATTI s.r.o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025219

Faktúry - za uloženie odpadu

240,24 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025218

Faktúry - všeobecné služby

110,46 EUR

VB SP s.r.o.

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025217

Faktúry - všeobecné služby

100,00 EUR

FIROTECH s.r.o., Ing. Erik Lenhardt

Obec Hrušov

30. 6. 2025

DF2025216

Faktúry - všeobecné služby

850,00 EUR

IMPROSTAT, spol. s r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025215

Faktúry - všeobecné služby

49,20 EUR

RDB GROUP a.s.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025214

Faktúry - za uloženie odpadu

327,18 EUR

SIXI TRANS s.r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025213

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

111,93 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025212

Faktúry - telefónne poplatky

198,01 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025211

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

134,25 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025210

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

111,93 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025209

Faktúry - všeobecné služby

403,44 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025208

Faktúry - všeobecné služby

57,81 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025207

Faktúry - telefónne poplatky

163,71 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025206

Faktúry - za školenie zamestnancov

123,00 EUR

A.V.I.S., spol. s r.o.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025205

Faktúry - všeobecné služby

86,10 EUR

SWAN, a.s.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025204

Dobropisy - preplatok elektrickej energie

-43,14 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025203

Dobropisy - preplatok elektrickej energie

-35,98 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

16. 6. 2025

DF2025202

Dobropisy - preplatok elektrickej energie

-18,81 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 393