Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 10. 2025

DF2025427

Faktúry-opravy a údržba budovy

1 445,00 EUR

ELATTI s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025426

Došlá fa - vyúčtovacie faktúry za elektriku - nedoplatky

4,73 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025425

Dobropisy - preplatok elektrickej energie

-24,18 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025424

Dobropisy - preplatok elektrickej energie

-46,41 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025423

Došlá faktúra - služby MUNIPOLIS

41,57 EUR

MUNIPOLIS s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025422

Faktúry - všeobecné služby

49,20 EUR

RDB GROUP a.s.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025421

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

680,05 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025420

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

197,27 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025419

Došlá faktúra - HP služby

350,00 EUR

Pavel Greguš

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025418

Došlá faktúra - FIREPORT - hasičský zvolávací systém

15,99 EUR

FRP Services, s. r. o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025417

Faktúry - všeobecné služby

65,00 EUR

Rudolf Kováčik - RUKOV

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025416

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

162,59 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025415

Faktúry-opravy a údržba budovy

538,59 EUR

Miroslav Pintér

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025414

Faktúry - všeobecné služby

105,00 EUR

EP PROTECT s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025413

Faktúry - všeobecné služby

649,16 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025412

Faktúry - Paušálny poplatok poľa zmluvy

650,00 EUR

Veronika Jaďuďová

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025411

Faktúry-opravy a údržba budovy

630,89 EUR

D & A s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025410

Došlá faktúra - HP - uhradené z FPU

885,60 EUR

SAD Krupina, s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025409

Došlá faktúra - Bežný výdaj - Rekonštr.chodníka do dediny

566,40 EUR

Eva Račková

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025408

Došlá faktúra - HP služby

697,60 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025407

Faktúry - ZŠsMš obedy pre denný stacionár

915,60 EUR

B.I.G., s.r.o.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025406

Došlá faktúra - HP služby

4 212,75 EUR

Jozef Baláž ml.

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025405

Faktúry - všeobecné služby

191,70 EUR

Rudolf Kováčik - RUKOV

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025404

Faktúry - všeobecné služby

305,10 EUR

Rudolf Kováčik - RUKOV

Obec Hrušov

17. 10. 2025

DF2025403

Faktúry - všeobecné služby

320,00 EUR

Peter Chovan

Obec Hrušov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 594