Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 11. 2025

DF2025527

Faktúry - Paušálny poplatok poľa zmluvy

650,00 EUR

Veronika Jaďuďová

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025526

Faktúry - všeobecné služby

367,77 EUR

EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025525

Faktúry - za školenie zamestnancov

39,94 EUR

Nezisková organizácia VESNA

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025524

Došlá faktúra - Materiál, učebné pomôcy Projekt Rozv.tímy

144,00 EUR

Eurohas Slovakia s. r. o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025523

Faktúry - všeobecné služby

320,00 EUR

V2R, s. r. o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025522

Oprava MV Ford Transit

279,97 EUR

EUROMOTOR, spol. s r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025521

Oprava MV Ford Transit

344,84 EUR

EPDR s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025520

Faktúry - všeobecné služby

1 998,75 EUR

SkyMaps Geomatics s. r. o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025519

Faktúry - všeobecné služby

100,61 EUR

Ľubomír Šúth - LITERA

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025518

Faktúry - všeobecný materiál, predplatné

9 018,98 EUR

abaWood, s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025517

Faktúry - za uloženie odpadu

746,87 EUR

KOSIT WEST s. r. o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025516

Faktúry - všeobecné služby

428,82 EUR

VB SP s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025515

Faktúry - telefónne poplatky

180,07 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025514

Faktúry-opravy a údržba budovy

517,89 EUR

ESSPERIA s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025513

Fakúry - ze prenájom zariadenia KONICA

111,93 EUR

Konica Minolta Slovakia s.r.o

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025512

Došlá faktúra - HP služby

450,00 EUR

Cinema look s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025511

Faktúry - všeobecné služby

100,00 EUR

MOAD s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025510

Faktúry - všeobecné služby

100,00 EUR

MOAD s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025509

Faktúry - všeobecné služby

86,10 EUR

SWAN, a.s.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025508

Faktúry - za prenájom rohoží

42,19 EUR

Lindström, s.r.o

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025507

Faktúry - všeobecné služby

403,44 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025506

Faktúry - všeobecné služby

82,41 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025505

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

844,34 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025504

Faktúry - PHL Deák DG Petrol

357,60 EUR

DG Petrol s.r.o.

Obec Hrušov

26. 11. 2025

DF2025503

Došlá fa - vyúčtovacie faktúry za elektriku - nedoplatky

26,14 EUR

Energie2, a.s.

Obec Hrušov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 594