Detail faktúry DF2025044

Číslo faktúry:
DF2025044
Popis plnenia:
Faktúry - všeobecné služby
Cena:
86,10 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
SWAN, a.s.
IČO:
35680202
Dátum doručenia:
3. 2. 2025
Dátum splatnosti:
19. 2. 2025
Dátum úhrady:
18. 2. 2025
Dátum vystavenia:
1. 2. 2025
Dátum zverejnenia:
21. 3. 2025