Detail faktúry DF2025433

Číslo faktúry:
DF2025433
Popis plnenia:
Faktúry-opravy a údržba budovy
Cena:
4 354,20 EUR
Odberateľ:
Obec Hrušov
IČO:
319341
Dodávateľ:
Gabriel Fekete
IČO:
40445054
Dátum doručenia:
9. 10. 2025
Dátum splatnosti:
17. 10. 2025
Dátum úhrady:
17. 10. 2025
Dátum vystavenia:
3. 10. 2025
Dátum zverejnenia:
17. 10. 2025